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 号: 3605210001/202001-00003  信息分类: 机构职能
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2020-01-13
发布机构: 县审计局  生成日期: 2020-01-13
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县审计局主要职责

分宜县审计局主要职责

发布时间:2020-01-13 04:42
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(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草全县地方性财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查处问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括:

1.国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况;

2.县级预算执行情况和其他财政收支,县本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;

3.乡(镇)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省、市、县级财政转移支付资金;

4.使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

5.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;

6.全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;

7.县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县政府驻外非经营性机构的财务收支;

8.有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;

9.国际组织和外国政府援助、贷款项目;

10.参与审计署、省审计厅、市审计局统一组织的审计事项;

11.法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼等有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他工作。

第五条 分宜县审计局设下列内设机构:

(一)办公室。承担县委审计委员会办公室日常事务工作。负责机关日常运转,承担财务管理、会务机要、行政公文、档案、文印、信息、安全、保密、信访、精神文明、综合治理、政务督导、新闻宣传、党风廉政建设、后勤服务等及县委县政府安排的其他工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、学习教育和审计专业技术职称考评等工作。负责机关和所属单位的离退休干部工作。

(二)财政财务审计股。负责组织审计重大政策措施贯彻落实情况。组织审计县本级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省、市、县级财政转移支付资金。牵头起草县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。承担财政部门、各乡(镇、场、街道办、园区)的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

组织审计县教科部门及直属单位管理的科教文卫专项资金。组织审计县社会保障等相关部门和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。承担教育科技文化卫生部门、社会保障、经济管理、群团组织等县委部门、县政府行政机关及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

组织审计县农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。承担农业农村、水利、自然资源、生态环境等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

(三)经济责任审计股。组织对党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计。承担执纪政法等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。承担县经济责任审计工作领导小组办公室的日常工作。

组织审计县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益及财务收支情况。负责国有企业监事工作。

(四)审计监督稽查股。主要负责审计整改、审计纪律检查对审计工作相关重要问题进行研究,对审计成果进行整理研究和综合利用。组织重点项目检查、工作督导、重点工程稽查等工作。牵头督促整改审计查出的问题。承担审计国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(五)综合法规股。承担全县审计规章制度的起草工作,参与起草全县财政经济及其相关的法规草案工作、综合审计业务工作报告,承担局有关规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉、审计质量控制等工作。审理有关审计业务事项,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。监督检查各业务股室的审计业务质量。承担工业和信息化、交通运输、商务经贸等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

组织协调核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,检查全县内部审计业务质量。负责协调运用内部审计和社会审计人员力量,包括抽调人员参与巡视巡察、督查、检查等工作。

(六)固定资产投资审计股。组织审计县政府投资、以县政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。承担县发展和改革、住房和城乡、城市管理、投资控股企业等部门及所属单位的预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。

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